岗位职责:
1、拟订公司内部审计制度,拟订公司年度内部审计工作计划;
2、组织对子公司、子公司负责人进行离任经济责任审计、任期中审计;
3、对公司及其子公司的财务收支、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济事项的真实性、合法性和效益性进行审计监督;
4、对有重大财务异常情况的子公司进行专项经济责任审计;
5、对公司及其子公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性以及执行情况进行检查、评价和意见反馈;
6、对接并落实总部审计风控部的相关要求及工作;
7、根据公司要求进行专题项目的审计调查,及参与合同审核事项;
8、参与公司法务事项管理。
岗位要求:
1、会计师事务所或内部审计经理以上工作经验;
2、中级会计师、中级审计师、内审师、CIA、CPA等优先考虑;
3、会计、审计或财务专业。